三阳集乡人民政府 2025年部门预算
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2025年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、 开展社会主义民主法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。
5、 制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、 加强乡级财政的监督和管理。
7、 指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。
8、 制定和组织实施乡村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。
9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、机构设置及人员情况
本部门共有预算单位 1 个,包括进贤县三阳集乡人民政府。编制人数 57 人,其中:行政编制人数 22 人,参照公务员管理的事业编制人数 0 人,全部补助事业编制人数 35 人,部分补助事业编制人数 0 人,自收自支事业编制人数 0 人。实有人数 70 人,其中:在职人数 52 人;离休人员 0 人;退休人员 18 人。
第二部分 2025年部门预算表
(详见附表)
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2025年本单位收入预算总额 61777.16 万元,较上年增加 53863.96 万元。其中: 一般公共预算拨款收入 1290 万元,较上年预算安排减少 591 万元;其他收入 60000 万元,较上年预算安排增加 54000 万元。
(二)支出预算情况
2025年本部门支出预算总额 61777.16 万元,较上年预算安排增加 53863.96 万元。
按支出项目类别划分:基本支出 61045.43 万元,较上年预算安排增加 54202.57 万元,其中:工资福利支出 944.69 万元,商品和服务支出 80.45 万元,对个人和家庭的补助 1.01 万元,资本性支出 60019.28 万元;项目支出 345.31 万元,较上年预算安排减少 725.03 万元,其中:资本性支出 345.31 万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出 785.66 万元,较上年预算安排增加 131.57 万元;社会保障和就业支出 75.01 万元,较上年预算安排减少 3.78 万元;农林水支出 345.31 万元,较上年预算安排减少 714.33 万元;住房保障支出 84.02 万元,较上年预算安排减少4.46 万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出 944.69 万元,较上年预算安排增加 169.49 万元;商品和服务支出 80.45 万元,较上年预算安排增加 35.31 万元;对个人和家庭的补助 1.01 万元,较上年预算安排增加 0.01 万元;资本性支出 60364.59 万元,较上年预算安排增加 53272.75 万元。
(三)财政拨款支出情况
2025年财政拨款支出预算 61777.16 万元,较上年预算安排增加 53863.96 万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出 785.66 万元;社会保障和就业支出 75.01 万元,;农林水支出 345.31 万元,;住房保障支出 84.02 万元。
按支出项目类别划分:基本支出 61045.43 万元,较上年预算安排增加 54202.57 万元,其中:工资福利支出 944.69 万元,商品和服务支出 80.45 万元,对个人和家庭的补助 1.01 万元,资本性支出 60019.28 万元;项目支出 345.31 万元,较上年预算安排减少 725.03 万元,其中:资本性支出 345.31 万元。
(四)政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费情况
2025年机关运行经费预算 80.45 万元,比上年增加 35.31 万元。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2025年本部门所属各单位政府采购总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中:一般公务用车 1 辆,执法执勤用车 0 辆。2025年部门预算安排购置车辆 0 辆,无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
(九)2025年便民服务中心运转经费项目情况说明
1)项目概述
根据三阳集乡2025年初预算安排,为深化政府职能转变和机构改革,进一步发挥便民服务中心作用,进一步巩固和完善运行机制,提升服务能力,促进群众生活服务便利化,在年初预算安排资金125.31万元。主要包括便民服务中心人员经费,办公经费,设备购置,服务中心维修等。
2)立项依据
2025年三阳集乡年初预算。
3)实施主体
三阳集乡人民政府。
4)实施方案
2025年便民服务中心运转经费项目绩效监控。
5)实施周期
一年。
6)年度预算安排
125.31万元。
7)绩效目标和指标
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项目支出绩效目标表 |
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(2025年度) |
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项目名称 |
2025年便民服务中心运转经费 |
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主管部门及代码 |
914-三阳集乡 |
实施单位 |
三阳集乡人民政府 |
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项目资金 (万元) |
年度资金总额 |
125.31 |
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其中:财政拨款 |
0 |
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其他资金 |
0 |
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上年结转 |
0 |
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年度绩效目标 |
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保障2025年全年便民服务中心32个人员的工资发放,保障便民服务中心基本运转,完善便民服务中心运行机制。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制率 |
≤0% |
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产出指标 |
数量指标 |
工作人员个数 |
=32个 |
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质量指标 |
经费发放到位率 |
≥90% |
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便民服务“一窗式”平台办理率 |
=100% |
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时效指标 |
业务办理及时性 |
及时 |
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资金拨付及时率 |
≥90% |
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效益指标 |
社会效益指标 |
促进群众生活服务便利化 |
促进 |
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保障便民服务中心基本运转 |
保障 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
便民服务中心工作人员满意度 |
≥95% |
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群众对工作满意度 |
≥95% |
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二、“三公”经费预算情况说明
2025年本部门“三公”经费一般公共预算安排 27 万元。其中:
因公出国(境)费 0 万元,比上年增(减) 0 万元。
公务接待费 15 万元,比上年增(减) 0 万元。
公务用车运行维护费 12 万元,比上年增(减) 0 万元。
公务用车购置费 0 万元,比上年增(减) 0 万元。
第四部分 名词解释
1、基本支出:是指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而需要发生的支出,包括人员经费和日常公用经费两部分。
2、项目支出:是指预算单位在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3、财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
5、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6、上年结转和结余:指以前年度滚存结转结余资金。
7、行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。
8、事业运行:反映事业单位的基本支出。
9、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10、机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12、“三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
13、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


